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2022年度,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額,對(duì)不對(duì),要如何處理?

84784953| 提問時(shí)間:2023 04/15 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個(gè)有余額很正常的哈,不用管他
2023 04/15 17:36
84784953
2023 04/15 17:40
因?yàn)?022年度有退稅,正好進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)金額就是退稅金額191000,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)出里面也有余額191000
84784953
2023 04/15 17:40
不用管他是嗎
84784953
2023 04/15 17:44
不管他就一直都有余額
家權(quán)老師
2023 04/15 17:49
這個(gè)余額很正常的哈,不用管的,正確申報(bào)增值稅就是了
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