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老師這個分錄做的對不對 本月進項稅300元、銷項稅900元,上期留底進項稅200元。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)300 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)900 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 900 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅400 貸:銀行存款400

84785044| 提問時間:2022 03/07 16:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 不對應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/07 16:34
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