問題已解決

老師,去年的工資計提后,發(fā)放的分錄做錯了,今年怎么處理? 我發(fā)放的分錄做成 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:應(yīng)付職工薪酬了

84785018| 提問時間:2023 04/13 22:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的再藍字登記正確的就行
2023 04/13 22:57
84785018
2023 04/13 23:20
不用調(diào)整利潤分配-未分配利潤嘛?
84785018
2023 04/13 23:20
應(yīng)付職工薪酬做了兩次了唄
84785018
2023 04/13 23:22
當時計提的時候是,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時,借:其他應(yīng)付款-員工 貸:應(yīng)付職工薪酬了
易 老師
2023 04/13 23:25
同學(xué)您好,紅沖要做負數(shù)的
易 老師
2023 04/13 23:26
一正一負沖平的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~