問題已解決

老師,比如進行10 銷項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 ,正常是借應(yīng)交增銷項0,貸應(yīng)交增值稅進項10,差額計入應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 還是可以直接做一步分錄 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交-10 貸應(yīng)交增值稅-未交增-10 還是可以不做憑證的處理,等有銷項了,再結(jié)轉(zhuǎn)

84784957| 提問時間:2023 04/13 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以做的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方表示留底。
2023 04/13 17:01
84784957
2023 04/13 17:03
直接做一步分錄 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交-10 貸應(yīng)交增值稅-未交增-10 嗎
郭老師
2023 04/13 17:04
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項只做這一個。
84784957
2023 04/13 17:15
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅-10 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額 -10 這樣嗎
郭老師
2023 04/13 17:23
你好,不是負(fù)數(shù),它是一個藍(lán)字的正數(shù)。
84784957
2023 04/13 17:40
懂了懂了
郭老師
2023 04/13 17:42
不用客氣,工作愉快。
84784957
2023 04/14 07:58
老師,這次發(fā)生了一個銷項100,那留底的就少了100,分錄怎么做
郭老師
2023 04/14 08:03
借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅100 都是三級科目
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