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老師,一般人,以前會(huì)計(jì)都沒做增值稅轉(zhuǎn)出這一步,就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。直接做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值,導(dǎo)致進(jìn)、銷三級(jí)科目里100多萬余額,得怎么處理?

84784974| 提問時(shí)間:06/25 22:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話??梢袁F(xiàn)在做一筆?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這個(gè)
06/25 22:20
84784974
06/25 22:23
老師摘要怎么寫?
小鎖老師
06/25 22:23
這個(gè)就是寫調(diào)整前期所得稅
84784974
06/25 22:24
謝謝老師
小鎖老師
06/25 22:24
不客氣的,早點(diǎn)休息
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