問題已解決
老師,我報年稅遇到點問題,我這個彌補虧損金額我老感覺不太對,收入?-成本-期間費用+調(diào)增的金額=-192977.33
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速問速答同學你好,是對本期虧損金額192977.33有疑問還是什么?這是虧損金額,不是彌補虧損金額,按照你發(fā)列的情況,這個金額算法沒問題。
2023 04/12 16:43
84785041
2023 04/12 16:51
老師我對彌補虧損金額有疑問,彌補虧損那個表金額是-195074.61,他倆差的金額是2097.28,這個數(shù)正好是去年我交過的附加稅金額,我想我是不是哪里填錯了,但是我往那個期間費用那里填了稅金2097.28之后,差額就是4194.56,附加稅的2倍了
小佳老師
2023 04/12 17:08
我有點沒理解,你所說的彌補虧損金額195074.61,是來自于哪里?我剛剛理解的是,在年初預繳所得稅時 是已彌補過了的去年的金額,而192977.33是匯算出來應該可以彌補的金額,是這樣的嗎?
84785041
2023 04/12 17:12
彌補虧損金額195074.61,是來自于那個虧損彌補表
小佳老師
2023 04/12 17:13
你查一下,有沒有可能是去年計提了附加稅,但是實際上減免了,賬上產(chǎn)生了差額。
84785041
2023 04/12 17:21
這是今年的附加稅啊
小佳老師
2023 04/12 17:34
23年嗎?23年怎么會在清算了呢?
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