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本年利潤免稅-15萬,應(yīng)稅5萬,合計-10萬。匯算清繳時當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損的金額是多少?

84784998| 提問時間:04/08 10:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個就是10萬的金額了
04/08 10:59
84784998
04/08 11:00
免稅的-15萬不能留到以后年度彌補虧損嗎?
宋生老師
04/08 11:03
你好,是按公司累計的,不是看單項。
84784998
04/08 11:09
這就是指:免征項目的虧損額只能用于當年應(yīng)稅的抵減,不能用于以后年度?
宋生老師
04/08 11:13
你好!企業(yè)的應(yīng)稅項目所得也不得用于彌補減、免征所得項目虧損,只能用以后年度減免收入或所得額來彌補。對于應(yīng)稅項目與免稅項目之間的虧損彌補, 你說的是這個意思吧
84784998
04/08 11:23
我問的是:應(yīng)稅項目和免稅項目之間的虧損彌補是啥規(guī)定?
宋生老師
04/08 11:25
你好!就是上面我說的了, 企業(yè)的應(yīng)稅項目所得也不得用于彌補減、免征所得項目虧損,只能用以后年度減免收入或所得額來彌補。
84784998
04/08 12:10
哦,有點繞
宋生老師
04/08 13:30
你好!多讀2遍,就容易理解了
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