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您看, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 每個月產(chǎn)生要交的稅金時正常分錄是這樣的 我就想問上月有留底的增值稅進(jìn)項,在這個月的時候,上月留底加上本月新增的進(jìn)項稅,不足以抵消銷項,是不是在進(jìn)項稅額這塊就是貸方兩者相加額

84784953| 提問時間:2023 03/29 09:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒錯,就是你說的這個意思。
2023 03/29 09:37
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