問題已解決

老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發(fā)票開進來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?

84784980| 提問時間:2023 03/26 13:52
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,不需要轉(zhuǎn)。如果當(dāng)?shù)赜袕娭屏舻滞硕惖氖虑?,沒有銷項就盡量不要認證。
2023 03/26 13:53
84784980
2023 03/26 13:56
做了應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)就是已經(jīng)認證了,那要怎么處理?
立峰老師
2023 03/26 13:56
不用處理。放那兒就可以。
84784980
2023 03/26 13:58
那下個月要進行抵扣的時候,,抵扣分錄怎么做?
84784980
2023 03/26 13:58
那下個月要進行抵扣的時候,,抵扣分錄怎么做?
立峰老師
2023 03/26 14:20
下個月的抵扣時,計算申報就可以,不需要作分錄。
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