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當(dāng)月收到的發(fā)票,但當(dāng)月不認(rèn)證。收到票時:借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:銀行存款。月末是否要把未認(rèn)證的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸本科目的?

84785046| 提問時間:2017 11/10 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你收到的時候借借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸銀行存款
2017 11/10 15:07
84785046
2017 11/10 15:10
直接做哦 認(rèn)證后呢 老師 還要做分錄嗎
宋生老師
2017 11/10 15:10
您好!認(rèn)證后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)
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