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"老師好! 請(qǐng)問~ 企業(yè)所得稅年度匯算清繳,多繳1分錢,應(yīng)該如何處理?"

84784981| 提問時(shí)間:2023 03/20 11:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第三十七條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每年度末根據(jù)本年度納稅義務(wù)人實(shí)際繳納的稅款金額,申報(bào)并匯算納稅,清繳應(yīng)納稅款額。如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)年度的應(yīng)納稅款金額多繳了1分錢,納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在匯算清繳時(shí),將其多繳的稅款作為稅收減免處理,即可以把多繳的稅款申報(bào)為稅收減免,進(jìn)行減免處理。除了企業(yè)所得稅,還有個(gè)稅也是每年要進(jìn)行匯算清繳的,個(gè)稅也是要按照納稅義務(wù)人實(shí)際繳納的稅款作為基數(shù),進(jìn)行匯算清繳,如果多繳了,也可以申報(bào)為減免處理。
2023 03/20 11:41
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