問(wèn)題已解決

老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開(kāi)票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了22年申請(qǐng)留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/15 14:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,更正肯定是可以去更正的
2023 03/15 14:14
84785017
2023 03/15 14:15
那這個(gè)不需要把到賬的退稅再退回去吧
東老師
2023 03/15 14:15
對(duì),這個(gè)是不需要退回去的。
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