問題已解決

老師您好,我是一般納稅人,19年做了無票收入,申報(bào)增值稅了,后來分別在19和21年開票了,又申報(bào)了一次增值稅,22年申請留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)重復(fù)了,這個(gè)還能更正申報(bào)嗎

84785031| 提問時(shí)間:2023 03/15 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以更正申報(bào)的。
2023 03/15 12:37
84785031
2023 03/15 12:39
那涉及退稅那個(gè)月的申報(bào)表也是可以更正的,是嗎?
84785031
2023 03/15 12:40
還用把退稅的款退回到稅務(wù)嗎?
郭老師
2023 03/15 12:41
對的,是的,可以更正的,自己修改不了就可以去大廳帶著紙質(zhì)的申報(bào)表,公章,身份證
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