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甲自行車廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價為250元。本年1月留抵稅額為4000元,2月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇?商城銷售600輛,百貨商城當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了7%的銷售折扣(2)向特約銷售點銷售400輛,支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)6540元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為6000元,增值稅稅額為540元;(3)銷售本廠自用12年的小轎車一輛,售價103000元;(4)當(dāng)期發(fā)出包裝物,收取押金40000元,逾期仍未收回的包裝物押金為56500元;(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額150000元,稅款為19500元;(6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件,支付價款82400元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(7)本廠組織收購廢舊自行車,支付收購金額50000元。要求:(1)計算自行車廠本年2月可抵扣的進(jìn)項稅額(2)計算自行車廠本年2月銷售自行車的銷項稅額(3)計算自行車廠本年2月與包裝物押金相關(guān)的銷項稅額(4)計算甲自行車廠本年2月銷售自用12年的小轎車應(yīng)繳納的增值稅稅額(5)計算甲自行車廠本年2月應(yīng)繳納增值稅稅額的合計

84785034| 提問時間:2023 03/04 19:33
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)你好,稍等看下
2023 03/04 19:40
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