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老師,我有一個增值稅進項稅的借方余額,抵的1000元,我又有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,怎么去平賬?

84785037| 提問時間:2023 03/02 11:34
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好可以發(fā)下科目余額嗎或者憑證
2023 03/02 11:37
84785037
2023 03/02 11:41
原來借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅1000,這是留抵稅額,還有一個是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額掛著1000,
小寶老師
2023 03/02 11:42
留底的。進項稅額在后期有銷項稅的時候可以進行抵扣,抵扣完了賬就平了。
84785037
2023 03/02 12:17
嗯,就是平時認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)時沒用到那數(shù),
84785037
2023 03/02 12:18
就一直掛在那
小寶老師
2023 03/02 12:20
的,如果沒有銷項一直會有
84785037
2023 03/02 12:46
有銷項,道理懂,就是那個數(shù)一直留在那賬上
小寶老師
2023 03/02 13:02
對的,對的,這個是沒有問題的,有余額。
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