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老師,你好,未交增值稅有借方余額,用之前的預交抵了,怎么平賬呢

84784981| 提問時間:04/15 11:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你預交的時候怎么做的分錄? 借,應交稅費,未交增值稅,貸,應交稅費,應交增值稅預繳稅金。
04/15 11:24
84784981
04/15 11:30
但是我預交是平的,我查了一下是23年9月份未交有的這個余額,就是不知道哪里出問題了
宋生老師
04/15 11:33
你好,你這個不是應該23你那10月交納未交的部分嗎
84784981
04/15 11:49
是借方余額,到12月我們才有預交
84784981
04/15 11:49
應該是抵預交出問題了,到預交又是平的
宋生老師
04/15 11:49
你好,你這樣說的話,老師也沒辦法確定哪里出問題。
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