問題已解決

小規(guī)模納稅人,有一筆3月份的業(yè)務(wù)八千多,當(dāng)時(shí)沒開票,但一季度時(shí)已按未開票收入申報(bào)繳納了增值稅,但在二季度時(shí),對(duì)方又要開發(fā)票,我們又按1%的稅率開了發(fā)票,現(xiàn)在該怎么處理呢?

84785022| 提問時(shí)間:2023 03/01 19:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人在處理3月份業(yè)務(wù)時(shí),由于當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,已按未開票收入申報(bào)繳納了增值稅;而在二季度時(shí),對(duì)方又要開發(fā)票,又按1%的稅率開了發(fā)票。 在這種情況下,小規(guī)模納稅人可以選擇以下處理方式之一: 1)在開具發(fā)票后,再確認(rèn)增值稅,將增值稅進(jìn)行重新計(jì)算,將增值稅進(jìn)行重新申報(bào),繳納差額的稅款; 2)如果已經(jīng)繳納了增值稅,則可以采取自行調(diào)整方式,在下一次申報(bào)增值稅時(shí),抵扣相應(yīng)的增值稅,并重新確認(rèn)本企業(yè)應(yīng)繳稅款。 小規(guī)模納稅人處理這類問題時(shí),應(yīng)該根據(jù)具體情況選擇合適的處理方式,以避免不必要的稅收風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí): 小規(guī)模納稅人在辦理稅務(wù)事務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定辦理,遵循稅收合規(guī)原則,以避免稅收風(fēng)險(xiǎn)。例如,應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定的時(shí)間和稅率計(jì)算增值稅,確保增值稅申報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí);應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定存檔、保管發(fā)票,以便進(jìn)行備查、核對(duì);應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)、繳納稅款,以免被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)不當(dāng)扣除、免稅等情況。
2023 03/01 19:38
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