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老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
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速問速答借應交稅費應交增值稅銷項5
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
2023 02/12 16:10
84785019
2023 02/12 16:18
借應交稅費應交增值稅銷項5
貸應交稅費應交增值稅~未交增值稅5
這么寫,可以嗎?
郭老師
2023 02/12 16:19
未交增值稅2級科目不是三級。
84785019
2023 02/12 16:20
借應交稅費應交增值稅銷項5
貸應交稅費~未交增值稅5
這么寫,可以嗎?
郭老師
2023 02/12 16:20
可以的,可以這么做的。
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