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請問老師一般納稅人6月30號開了張專票,7月5號沖紅,那7月申報6月的增值稅時應(yīng)該如何申報呢?

84785036| 提問時間:2023 02/06 05:18
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
一般納稅人開具的專用發(fā)票,如果發(fā)生沖紅的情況,原發(fā)票作廢,沖紅時要按照《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》規(guī)則進行沖紅,確認(rèn)沖紅發(fā)票。例如,一般納稅人6月30日開具專用發(fā)票,7月5日沖紅,那7月申報6月的增值稅時,應(yīng)當(dāng)按照沖紅發(fā)票的明細(xì)申報繳納,且原發(fā)票作廢,標(biāo)注“作廢”,證明沖紅發(fā)票的正確性,以確保申報稅款的準(zhǔn)確性。
2023 02/06 05:31
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