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6月份20萬沒有開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅未開票收入20萬,7月份補開6月份發(fā)票20萬。7月份這20萬增值稅應該填到那一欄

84785040| 提問時間:2023 07/11 11:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,這個20萬就填寫在未開具發(fā)票那里面填寫負數(shù)。
2023 07/11 12:00
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