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你好,增值稅月末怎么賬務(wù)處理,寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 14:22
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
增值稅月末賬務(wù)處理是指企業(yè)在月末時(shí)進(jìn)行的賬務(wù)處理,包括計(jì)算增值稅額、核算稅金、繳納稅款等。一般情況下,會(huì)計(jì)分錄如下: 1.根據(jù)銷(xiāo)售憑證辦理增值稅結(jié)算。 ① 增值稅應(yīng)收: 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5XXXX ② 增值稅應(yīng)付: 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6XXXX 2.根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理: ① 應(yīng)付稅款: 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7XXXX ② 增值稅-應(yīng)交稅費(fèi): 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 8XXXX 3.根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理: ① 應(yīng)收稅款: 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9XXXX ② 增值稅-應(yīng)退稅費(fèi): 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10XXXX 說(shuō)明:以上會(huì)計(jì)分錄以增值稅為主,可根據(jù)實(shí)際情況做調(diào)整。 例子:假設(shè)一家企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品,稅額為10%,本月銷(xiāo)售總金額為100000元,則會(huì)計(jì)分錄如下: ① 應(yīng)付稅款: 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0 ② 增值稅-應(yīng)交稅費(fèi): 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 ③ 應(yīng)收稅款: 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 ④ 增值稅-應(yīng)退稅費(fèi): 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0
2023 02/05 14:34
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