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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,增值稅月末怎么賬務(wù)處理,寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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速問(wèn)速答增值稅月末賬務(wù)處理是指企業(yè)在月末時(shí)進(jìn)行的賬務(wù)處理,包括計(jì)算增值稅額、核算稅金、繳納稅款等。一般情況下,會(huì)計(jì)分錄如下:
1.根據(jù)銷(xiāo)售憑證辦理增值稅結(jié)算。
① 增值稅應(yīng)收:
增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5XXXX
② 增值稅應(yīng)付:
增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 6XXXX
2.根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理:
① 應(yīng)付稅款:
增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7XXXX
② 增值稅-應(yīng)交稅費(fèi):
增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 8XXXX
3.根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理:
① 應(yīng)收稅款:
增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9XXXX
② 增值稅-應(yīng)退稅費(fèi):
增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10XXXX
說(shuō)明:以上會(huì)計(jì)分錄以增值稅為主,可根據(jù)實(shí)際情況做調(diào)整。
例子:假設(shè)一家企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品,稅額為10%,本月銷(xiāo)售總金額為100000元,則會(huì)計(jì)分錄如下:
① 應(yīng)付稅款:
增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0
② 增值稅-應(yīng)交稅費(fèi):
增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000
③ 應(yīng)收稅款:
增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000
④ 增值稅-應(yīng)退稅費(fèi):
增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0
2023 02/05 14:34
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