問題已解決

老師:本月進(jìn)項(xiàng)5萬,銷項(xiàng)3萬,應(yīng)交增值稅余額2萬,在借方,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù),怎么處理?要調(diào)整嗎。

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/05 12:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
處理這種情況需要具體分析,主要是看企業(yè)到底是否產(chǎn)生了應(yīng)納稅費(fèi)額,而此處的2萬只是一個(gè)參考數(shù)字而已,如果企業(yè)在此期間內(nèi)實(shí)際上沒有產(chǎn)生應(yīng)納稅費(fèi)額,則可以不用調(diào)整;如果企業(yè)在此期間內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生了應(yīng)納稅費(fèi)額,則應(yīng)該以實(shí)際應(yīng)納稅費(fèi)額為準(zhǔn),進(jìn)行調(diào)整。 具體調(diào)整方法是:如果企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)生的應(yīng)納稅費(fèi)額比當(dāng)月的銷項(xiàng)收入少,則企業(yè)就存在應(yīng)納稅費(fèi)額不足的情況,此時(shí)應(yīng)該將進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)抵減銷項(xiàng)稅費(fèi),直到兩者抵消為止,剩余部分就是企業(yè)當(dāng)月的實(shí)際應(yīng)納稅費(fèi)額。 拓展知識(shí):對(duì)于一般納稅人,增值稅是企業(yè)重要的稅收種類之一,它是根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的銷售收入所應(yīng)繳納的稅收,必須按期繳納,以確保政府合理地收取企業(yè)的財(cái)政稅收。
2023 02/05 12:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~