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1.甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售葡萄酒并開具增值稅普通發(fā)票,收取不含稅價(jià)款500,000元?!疽蟆坑?jì)算甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/04 03:04
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甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額是銷售收入500,000乘以當(dāng)?shù)卦鲋刀惗惵?,再乘?/7得出。假設(shè)當(dāng)?shù)卦鲋刀悶?7%,則甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)為:500,000×17%×3/7 ≈ 68,571.43 。 增值稅是指貨物和服務(wù)在生產(chǎn)和流通過程中,所產(chǎn)生的稅收。它分為增值稅收入和增值稅支出,其中增值稅收入按照增值稅政策應(yīng)納稅,增值稅支出可以抵扣增值稅收入;根據(jù)增值稅法,一般納稅人應(yīng)當(dāng)按照銷售額發(fā)生的實(shí)際稅收金科累計(jì)計(jì)算增值稅,即收入乘以當(dāng)?shù)卦鲋刀惗惵蕦?shí)行累計(jì)計(jì)算計(jì)征增值稅。說明其計(jì)稅原則為:收入乘以當(dāng)?shù)囟惵?,即收入*(稅?(1+稅率))*(1+稅率)=稅款。
2023 02/04 03:18
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