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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的數(shù)據(jù)都是納稅申報(bào)表里的應(yīng)交稅金額,到最后賬上的應(yīng)交稅費(fèi)金額是不是應(yīng)會(huì)偏大,導(dǎo)致賬上的應(yīng)交稅費(fèi)金額與申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致?
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速問(wèn)速答是的,如果每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)都是納稅申報(bào)表里的應(yīng)交稅金額,到最后賬上的應(yīng)交稅費(fèi)金額就會(huì)偏大,導(dǎo)致賬上的應(yīng)交稅費(fèi)金額與申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致。這可能是由于申報(bào)表上的應(yīng)交稅金額并不一定是最終的納稅金額,可能會(huì)發(fā)生變化,比如因?yàn)闀?huì)計(jì)憑證的變更等引起的變動(dòng)。另外,也可能是有其他原因造成的偏差,比如記賬不當(dāng)或者做賬人操作失誤等??傊?,只要申報(bào)表上的信息與賬上的信息不一致,就需要及時(shí)采取行動(dòng)更正、糾正,并在最終納稅申報(bào)前確保精確無(wú)誤,以免影響企業(yè)的正常按期繳稅。
2023 02/01 11:32
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