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老師,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/21 12:57
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅有兩個步驟: 第一步:月末在增值稅科目上發(fā)生轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 第二步:到下月初繳稅時,做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 總的來說,完成結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅會有三步: 首先,你需要通過審核確定按期繳納的所有增值稅。 然后,在月末時,計算應(yīng)該繳納的增值稅,確定未交增值稅和應(yīng)交增值稅。 最后,在下月初,進(jìn)行實際的繳稅環(huán)節(jié),將未交增值稅轉(zhuǎn)至銀行存款中。 以上就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅的詳細(xì)流程。 拓展知識: 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅的主要作用是核算企業(yè)的收入情況,以及預(yù)收賬款的應(yīng)收和實收差額。此外,還可以防止企業(yè)在未繳個稅過程中發(fā)生損失。
2023 01/21 13:04
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