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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年交房租十萬(wàn)沒(méi)收到房租發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款10,今年4月份收到房租發(fā)票,且匯算清繳時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬???
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速問(wèn)速答去年交房租未收到發(fā)票時(shí),應(yīng)該做會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款10萬(wàn)的記錄處理。
今年4月份收到房租發(fā)票,且匯算清繳時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增,因此應(yīng)當(dāng)在借:管理費(fèi)用的基礎(chǔ)上,增加附加稅費(fèi)的分錄處理,借:管理費(fèi)用 ,貸:附加稅費(fèi),本次房租應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一使用增值稅發(fā)票,此增值稅發(fā)票應(yīng)當(dāng)作為今年稅務(wù)報(bào)表中索引賬所用。
上述情景中,可以拓展知識(shí):增值稅發(fā)票是指企業(yè)或者個(gè)人從增值稅納稅人處購(gòu)買(mǎi)貨物或者接受服務(wù)而開(kāi)具的發(fā)票,從發(fā)票上可以看出貨物或者服務(wù)的名稱、數(shù)量、價(jià)稅合計(jì)、稅率等信息,它是用于收繳和核定稅收的重要憑證。
2023 01/30 13:25
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