問題已解決

老師::轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目我有留底金額14.79,但是這個(gè)是餐飲發(fā)票,不可以抵扣,我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,現(xiàn)在想要調(diào)整,怎么調(diào)整,會計(jì)分錄怎么做,這個(gè)是去年做錯(cuò)的

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/29 21:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
首先,你需要核實(shí)這個(gè)錯(cuò)誤是否是你所引起的,并確認(rèn)這個(gè)錯(cuò)誤造成的影響。一般來說,轉(zhuǎn)出未交稅款要按照分錄編號1017和1003來處理,其中,1017為未交稅款,1003為應(yīng)交稅款。此外,由于這是餐飲發(fā)票,無法抵扣,因此需要按照分錄編號1403和2221來處理,其中,1403為餐飲費(fèi)用,2221為應(yīng)交增值稅。因此,得出的會計(jì)分錄如下: 1. 借:未交稅款,貸:應(yīng)交稅款,金額為14.79 2. 借:餐飲費(fèi)用,貸:應(yīng)交增值稅,金額為14.79 在作出調(diào)整之前,也需要對原始賬務(wù)作出核對,確保對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響是較小的,且調(diào)整后的賬務(wù)能夠體現(xiàn)準(zhǔn)確的會計(jì)情況。 拓展知識:在調(diào)整會計(jì)分錄時(shí),有兩種方法可以實(shí)現(xiàn),一種是金額調(diào)整,即保持期初和期末余額不變,只是調(diào)整歷史業(yè)務(wù),而另一種方法是余額調(diào)整,即同一科目把期末余額改變后,再按歷史業(yè)務(wù)來調(diào)整。
2023 01/29 21:19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~