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老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢

84785027| 提問時間:2023 01/28 20:31
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
出口發(fā)票是指出口貨物銷售單位在出口前向購貨單位開具的增值稅專用發(fā)票,用于記載出口貨物的銷售情況和稅額。在12月初申報11月份的出口貨物的增值稅時,需要把出口發(fā)票填寫在增值稅納稅申報表的“5.5出口銷售收入及出口發(fā)票情況”欄目內(nèi)。 出口發(fā)票的填寫要求如下: 1、出口發(fā)票編號:在增值稅納稅申報表中填寫出口發(fā)票號碼; 2、出口發(fā)票金額:填寫出口發(fā)票所對應(yīng)的實(shí)際金額; 3、出口發(fā)票稅額:填寫出口發(fā)票對應(yīng)的實(shí)際稅額; 4、出口發(fā)票日期:填寫出口發(fā)票所對應(yīng)的開票日期。 拓展知識: 出口發(fā)票的功能主要是用于核定購貨單位納稅人在出口前交易發(fā)生時所應(yīng)納稅款的數(shù)額。具體來說,當(dāng)購貨單位收到出口發(fā)票后,應(yīng)當(dāng)在報送的增值稅納稅申報表中根據(jù)出口發(fā)票上的稅額,減去出口前所繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,計算出實(shí)際應(yīng)交的增值稅。
2023 01/28 20:40
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