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11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢

84784959| 提問時間:2023 01/28 21:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在增值稅申報表中,需要填寫出口貨物的進項稅(13萬)和出口銷售收入(200萬)。其中,進項稅用于核定供應(yīng)商是否可以享受增值稅減免,要求填寫的是進項稅的認證金額,即可申請的稅款金額,不能大于用來計算稅款的實際金額,在本例中,就是13萬。出口銷售收入,即要填寫發(fā)票上的金額,也就是200萬,這是在出口貨物上應(yīng)當征稅的銷售額,即應(yīng)納稅額。在增值稅申報表中,都要按照實際發(fā)生的金額進行填寫,以便政府核定稅款的合規(guī)性和準確性。 拓展知識:增值稅是國家重要的賦稅,它是指在消費稅,營業(yè)稅和進口關(guān)稅的基礎(chǔ)上,按照本位幣定價結(jié)算的方式,對企業(yè)向消費者多次流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品或者勞務(wù),每次流轉(zhuǎn)階段產(chǎn)生的價值差額收取稅費的稅制。
2023 01/28 21:54
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