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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
待認(rèn)證年末不結(jié)轉(zhuǎn),還是在二級(jí),會(huì)影響賬和申報(bào)系統(tǒng)不一致嗎
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速問(wèn)速答待認(rèn)證年末不結(jié)轉(zhuǎn),這會(huì)影響賬和申報(bào)系統(tǒng)的一致性,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在完成月末結(jié)算時(shí),將該月所有未付款的應(yīng)付款項(xiàng)以及未收款的應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期,作為新的應(yīng)付應(yīng)收款項(xiàng)。如果不結(jié)轉(zhuǎn),賬和申報(bào)系統(tǒng)會(huì)明顯出現(xiàn)不一致,賬戶總額于下期不一致,而月末實(shí)際的各類賬戶總額應(yīng)與申報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)保持一致。
此外,為了保證賬和申報(bào)系統(tǒng)的一致性,還需要注意年末未付款、未收款金額的確認(rèn);要定期清理不需要結(jié)轉(zhuǎn)的支出和收入項(xiàng)目;也要去檢查系統(tǒng)是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),如果未結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),以保證賬和申報(bào)系統(tǒng)的一致性。
拓展知識(shí):年末結(jié)轉(zhuǎn)也可以采用科目匯總抵銷的方式,即把當(dāng)年應(yīng)付款項(xiàng)匯總抵銷到應(yīng)收款項(xiàng),或者把當(dāng)年的應(yīng)收款匯總抵銷到應(yīng)付款項(xiàng),以實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的目的。
2023 01/21 10:02
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