問題已解決

老師,6月的進項發(fā)票,做進了6月的應交稅費 待抵扣進項稅額,7月份抵扣了,我現(xiàn)在做7 月份的做應怎么做

84785037| 提問時間:2023 01/20 11:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
7月份做應該按照如下步驟進行: 1、根據(jù)抵扣進項稅額,計算7月份應交稅費金額; 2、根據(jù)7月份實際應交的稅費,減去6月的進項發(fā)票抵扣的稅費,計算7月份實際應交稅費; 3、根據(jù)7月份實際應交的稅費,計算7月份應交的納稅申報表; 4、預繳稅款情況,根據(jù)7月份應交稅費,計算7月份實際預繳稅款; 5、按照相關(guān)規(guī)定申報7月份納稅申報表,并核實7月份預繳稅款的情況。 拓展知識:進項稅額是指企業(yè)發(fā)生的采購商品或者勞務(wù)收到的發(fā)票中明示的增值稅稅額,企業(yè)可以減免當期應交的增值稅稅額。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在辦理稅務(wù)登記時,需要提供進項稅額的相關(guān)憑證。企業(yè)在抵扣進項稅額時,需要注意一些問題,比如,進項稅額何時抵扣,應交稅費繳納時,如何驗證進項稅額等。
2023 01/20 11:49
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~