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老師,我6月份成本不夠,就做了一筆:借:主營業(yè)務成本 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 我在7月份把這張發(fā)票認證了該咋做?

84785011| 提問時間:2021 10/11 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。
2021 10/11 13:47
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