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老師們好!我想請問一下,7月做房租的成本,然后分錄寫 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后我7月付錢的時候 分錄寫 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀存 做這兩個賬中間待抵扣進項轉(zhuǎn)增值稅進項的分錄一定要做在這中間嗎? 就我8月才去抵扣這個稅可不可以這個月再做 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 這個賬呢? 因為我是這個月才去做了發(fā)票勾選

73887396| 提問時間:2023 08/10 11:20
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,付款的時候不用寫了,付款是借應(yīng)付賬款貸,銀行存款計入成本時才行,進項那個科目。
2023 08/10 11:24
73887396
2023 08/10 11:35
就是我做房租成本時,借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅-待抵扣進項 貸應(yīng)付帳 然后7月付錢時 分錄 借:應(yīng)付帳 貸:銀存 等到我做了發(fā)票勾選抵扣時 再做借:應(yīng)交稅-增值(進項) 貸:應(yīng)交稅-待抵扣進項 請問是這樣嗎?
玲老師
2023 08/10 11:49
啊,是的,這樣處理就正確了。
73887396
2023 08/10 14:11
好的,謝謝老師!
玲老師
2023 08/10 14:14
不客氣的,祝您工作愉快。
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