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老師,當(dāng)月交當(dāng)月的社保,不用計提吧, 直接做:借:管理費—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款 可以嗎?沒有用應(yīng)付職工薪酬—社保,可以吧

84784990| 提問時間:2023 01/20 09:43
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
確實可以分別做:借:管理費—社保其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款這樣的處理。根據(jù)會計分錄原則,原始憑證必須記錄實際發(fā)生的發(fā)生;帳面上要分辨看是收支,而不是根據(jù)兩個帳戶來決定;不能記錄不符合實踐的分錄。 拓展知識:會計也有“套帳”的現(xiàn)象,也就是同一筆交易,出現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部會計帳簿中,卻以不同的分錄來反映,以達(dá)到一定的目的,這種現(xiàn)象就叫做“套帳”。雖然套帳有各種各樣的優(yōu)點,但濫用會帶來不利于企業(yè)經(jīng)營的后果,因此,企業(yè)在實施賬務(wù)處理時,應(yīng)當(dāng)遵循財務(wù)會計準(zhǔn)則,避免出現(xiàn)套帳現(xiàn)象。
2023 01/20 09:53
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