問題已解決

老師好,我想請教一下我多認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,我月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785000| 提問時間:2023 01/16 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/16 15:58
84785000
2023 01/16 16:20
多出來的稅費(fèi)不是會留存抵扣嗎,
郭老師
2023 01/16 16:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方表示有留底。
84785000
2023 01/16 16:22
老師,我看你借貸方都有,不是沖平了嗎
郭老師
2023 01/16 16:23
你好,第一個肖像分錄是100,第二個進(jìn)像是120,怎么會作平?轉(zhuǎn)出未交增值稅,一個是一百一個是120,怎么會平?
84785000
2023 01/16 16:23
不是借,銷項(xiàng),借多交稅費(fèi),貸進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2023 01/16 16:25
你好,不是的,按我上面的來做,你可以看一下學(xué)堂一般納稅人真賬實(shí)操 你寫的這些都是很早的科目了
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