問題已解決

月末結轉稅費,都要結轉到轉出未交增值稅嗎?銷項和進項是月末結轉還是年末一起結轉呢?

84785027| 提問時間:2019 03/20 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
應交稅費--應交增值稅,在月末時如果是借方余額,表明有進項稅留抵,就不用結轉,月末結出借方余額,下月備抵。 如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時要做轉帳。 借:應交稅費----轉出未交增值稅 貸:應交稅費----未交增值稅 下月交完稅,拿回稅單作 借:應交稅費-----未交增值稅 貸:銀行存款
2019 03/20 16:27
84785027
2019 03/20 16:38
老師,您說的意思是進項大于銷項時,就不用管了嗎?比如銷項100,進項150,就不用結轉了嗎?或者說這個月認證了進項,怎么做分錄呢
莊老師
2019 03/20 16:55
你好,進項稅額大于銷項稅額不用做賬務處理
84785027
2019 03/20 16:56
是不是年底一起結轉進項和銷項呢?
莊老師
2019 03/20 17:06
你好, 年底可以一起結轉進項和銷項
84785027
2019 03/20 17:09
是這樣的老師,我們1月有即征即退銷項1000,服務收入銷項300,上期留底800,當月實際繳納稅額是1000,300被抵扣了,月末結轉稅金分錄怎么寫?
84785027
2019 03/20 17:29
當月如果認證進項,不做賬務處理嗎?就記借方應交稅費-應交增值稅-進項
莊老師
2019 03/20 17:42
即征即退,借其他應收款一減免稅1000,貸營業(yè)外收入一減免稅1000
84785027
2019 03/20 17:46
這個我知道,麻煩老師回答下我提問的問題哈
84785027
2019 03/20 17:47
當月認證進項需要做分錄嗎老師
莊老師
2019 03/20 17:48
銷項稅額30O小于進項稅額,月末不用在做結轉
84785027
2019 03/20 17:55
可以把認證的進項結轉到未交增值稅借方嗎
莊老師
2019 03/20 18:30
你好,不用這樣處理,
84785027
2019 03/20 19:57
老師,要是12月份認證了進項,沒有抵扣,年底也不用結轉做分錄嗎?就記在借方進項稅額?
莊老師
2019 03/20 20:48
你好,認證了,沒有抵扣,做到待抵扣進項稅額
84785027
2019 03/20 21:02
分錄怎么寫,老師
莊老師
2019 03/20 21:05
借原材料,應交稅費--待抵扣進項稅額,貸銀行存款
84785027
2019 03/20 21:28
之前已經(jīng)做過借成本,借應交稅費-進項稅額,貸銀行存款了,怎么把進項結轉到待抵扣進項稅額呢?
84785027
2019 03/20 21:29
是借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣 貸:應交稅費-增值稅-進項嗎
莊老師
2019 03/20 21:36
你好,是的,借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣,貸:應交稅費-增值稅-進項
84785027
2019 03/22 13:53
18年的費用沒有入費用,借記其他應付款,貸記銀行存款,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,老師,匯算清繳怎么調整?
莊老師
2019 03/22 15:03
你好,借以前年度損益調整,貸其他應付款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調整
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~