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月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

84785007| 提問時間:01/24 15:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一般來說 月末做如下分錄, 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),   貸:應交稅費——未交增值稅。 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅,   貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅,   貸:應交稅費——預交增值稅。
01/24 15:52
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