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增值稅申報表,小規(guī)模,本季度營業(yè)收入47740(其實設計費21300,銷售電器26440)是不是填寫免稅銷售額時需要分開填寫?發(fā)票都是免稅的,本期免稅額是不是不用填寫?

84785044| 提問時間:2023 01/13 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,免稅的稅額需要填寫,按照不含稅的金額乘以3%。
2023 01/13 16:50
84785044
2023 01/13 16:53
老師,“貨物及勞務”這一列都沒法填寫。但是我們營業(yè)范圍是可以銷售電器等的,也是正常開了票的,這怎么處理呀?
郭老師
2023 01/13 16:56
是不是沒有這個增值稅的稅種認定,如果沒有的話,你找你稅務局那邊給你增加上。
84785044
2023 01/13 16:59
不知道是不是沒有這個稅種認定。我可以把全部營業(yè)收入都填到“服務,不動產和無形資產”這一列嗎?怕來不及處理過了申報期
郭老師
2023 01/13 17:02
的稅務局,我的信息,企業(yè)信息里面,你自己找一下的,不可以填寫到服務里面。
84785044
2023 01/13 17:12
老師,請您幫我看看,這個增值稅的征收品目只有一個“其他現(xiàn)代服務”是不是就是沒有我們銷售方面的稅種認定?
84785044
2023 01/13 17:13
這個是能在網上申請加上稅種認定還是必須去稅務大廳
郭老師
2023 01/13 17:15
你這個只能申報服務類的,只有銷售服務的,你提前打電話找你稅務局那邊問一下的。
84785044
2023 01/13 17:19
老師,我們銷售的電器等是確定屬于“貨物及勞務”這一列對吧
郭老師
2023 01/13 17:26
對的,是的,確定屬于這一列的。
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