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老師,小規(guī)模本季度開了免稅50000,1%征收的60000 稅額600,那本季度申報的時候銷售額就是填寫50000+60000嗎 ,申報表填寫的免稅額是用這個不含稅的銷售額乘以0.03,

84785010| 提問時間:01/14 13:35
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),我們是公司嗎,有專票沒
01/14 13:41
84785010
01/14 13:44
公司就是小規(guī)模納稅人
立峰老師
01/14 13:52
都填在第10行就可以,只要沒有專票
84785010
01/14 13:53
19行本期免稅 就是用填寫不含稅銷售額乘以3%嗎 而不是填寫發(fā)票上的稅額
立峰老師
01/14 13:56
截圖一下,把整個報表
84785010
01/14 14:00
實際開票是10月份開了 73542.06 免稅 12月開了 68000 1%的稅率 本季度為超過30萬
立峰老師
01/14 14:16
你好同學(xué),把不含稅的都填在第10行
84785010
01/14 14:23
那第19行呢,填哪個金額
立峰老師
01/14 14:34
自動生成的。同學(xué)自己動手填一下,不要只想
立峰老師
01/14 14:35
20行就會顯示免的稅額,可以免了。
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