問題已解決

老師,你好!我9月份費(fèi)用多計提了,12月想調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)呀?分錄怎么做呀 ?

84785019| 提問時間:2023 01/10 14:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:應(yīng)付賬款等 貸:管理費(fèi)用等
2023 01/10 14:03
84785019
2023 01/10 14:08
我計提的時候是9月份那,跨月了,管理費(fèi)用沒余額,那當(dāng)期不是負(fù)數(shù)了嘛?
王超老師
2023 01/10 14:09
不需要阿,你這個借貸方已經(jīng)換了阿
84785019
2023 01/10 14:17
直接反分錄沖就行是吧?那如果跨年了執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則用什么科目替換
王超老師
2023 01/10 14:19
是的,直接紅沖就可以的
84785019
2023 01/10 14:23
老師,那跨年了呢?
王超老師
2023 01/10 14:25
是的,直接紅沖就可以的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~