問(wèn)題已解決

老師我12月份費(fèi)用。然后2月份才能拿到票,這分錄應(yīng)該怎么做!計(jì)提和收到票的分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 21:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,12月先做暫估 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/15 21:25
84784985
2023 01/16 06:14
老師因?yàn)榭缒炅?,?月份取得發(fā)票,還放到管理費(fèi)用嗎?還是用以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 01/16 10:21
通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以了
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