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老師,22年12月的計提折舊錯了,多計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄呢

84784971| 提問時間:2023 02/10 16:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:累計折舊 貸:未分配利潤
2023 02/10 16:13
84784971
2023 02/10 16:16
貸方是未分配利潤,能幫我解釋一下為什么嘛老師,這點不是很清楚
84784971
2023 02/10 16:18
如果沒有跨年,上月多計提了,這月怎么調(diào)整呢
文文老師
2023 02/10 16:26
涉及到以前年度,就需要用未分配利潤 沒有跨年,借:累計折舊 貸:管理費用-折舊
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