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總公司和分公司年底合并報表,互相抵消有差額。原因為分公司建賬之前以項目名義和總公司產(chǎn)生往來。建賬沒有接這部分余額。怎么處理?

84784984| 提問時間:2023 01/03 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 那你就補做這部分建賬期初的??
2023 01/03 14:40
84784984
2023 01/03 14:41
分錄可以說一下嗎
meizi老師
2023 01/03 14:44
你好;? ?比如說 : 總公司向分公司撥款,會計處理為: 總公司賬套 借:其他應收款--某分公司 100 貸:銀行存款 100 分公司賬套 借:銀行存款 100 貸:其他應付款--總公司 100 2.分公司向總公司上交資金時,會計處理為: 總公司賬套 借:銀行存款 100 貸:其他應收款--某分公司 100 分公司賬套 借:其他應付款--總公司 100 貸:銀行存款 100
84784984
2023 01/03 14:44
補做差額的分錄,老師
meizi老師
2023 01/03 14:48
你好;? 補做差額 ; 你是怎么來的差額;描述下??
84784984
2023 01/03 14:53
就是以前是個項目,現(xiàn)在成立分公司了。但是成立公司之前,一直是項目和總公司產(chǎn)生往來。成立分公司時候沒有接前面這部分余額?,F(xiàn)在合并報表抵消時有了差額。
meizi老師
2023 01/03 14:54
你好;? ?分公司這部分? 是 意思總公司墊付了 分公司應該要承擔的往來嗎 ?? ?
84784984
2023 01/03 15:06
是的,而且總公司是掛的其他應收款科目負數(shù)。
meizi老師
2023 01/03 15:09
你好; 那你分公司做 :借? ? ?費用或者成本貸其他應付款- 總部 ;總部做 :借其他應收款 貸銀行存款? ?
84784984
2023 01/03 16:05
你到底懂不懂啊,都告訴你了。沒成立分公司之前,總公司賬面其他應收款-分公司項目負100萬。后面成立分公司后,分公司沒有接余額,現(xiàn)在報表合并出現(xiàn)100萬差額,我問的是差額怎么處理
meizi老師
2023 01/03 16:07
沒有成立之前; 分公司現(xiàn)在要補做? 這部分差額的? ; 這部分本身是你分公司要承擔的; 你不做賬 ;你沒法做平的;? ?
84784984
2023 01/03 16:13
分公司現(xiàn)在做,借其他應收款總公司100萬,另一方怎么記
meizi老師
2023 01/03 16:30
你好 ;? ? ? 你分公司要支付給總部去 ; 你貸方要做銀行存款去 ; 你先把分公司和你總部的賬務(wù)處理補起來 ;然后再去做合并報表; 不是直接做金額??
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