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賬里做了一筆研發(fā)費用的支出,也不知道能不能形成無形資產(chǎn),就做了一筆分錄為:借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表的取不到這研發(fā)支出的數(shù)據(jù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的借貸期末數(shù)不相符??少Y產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個科目。要如何操作?

84785028| 提問時間:2017 07/06 14:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!費用化支出要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。借管理費用 貸研發(fā)支出-費用化支出
2017 07/06 14:03
84785028
2017 07/06 14:05
那我現(xiàn)在目前不知道會不會形成無形資產(chǎn)。那我是要這樣做才對嗎?借:無形資產(chǎn)-資本化支出。是嗎?那資產(chǎn)負(fù)債表還是取不到這樣數(shù)據(jù)呀。一般在哪個位置?在資產(chǎn)負(fù)債表新增一個科目
宋生老師
2017 07/06 14:07
您好!你還不確定的時候要費用化。 不是資本化
84785028
2017 07/06 14:11
如果2018年確定形成無形資產(chǎn),我再從費用里面轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)對嗎?借:研發(fā)支出-資本化支出,貸:管理費用;借:無形資產(chǎn),貸:研發(fā)支出-資本化支出。宋老師,是要這樣做,對嗎?
宋生老師
2017 07/06 14:16
您好!對的。到時候再沖減。
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