問題已解決
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-應(yīng)交增值稅減免嗎?
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速問速答學(xué)員您好,是的,對的
2022 11/03 19:07
84784966
2022 11/03 19:28
為什么進(jìn)項(xiàng)稅額要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
84784966
2022 11/03 19:28
應(yīng)交增值稅減免是在借方嗎
84784966
2022 11/03 19:29
為什么要減去而不是加上應(yīng)交增值稅減免呢?
易 老師
2022 11/03 19:53
是的沒錯(cuò), 是這樣的應(yīng)交增值稅減免是在借方
易 老師
2022 11/03 19:53
應(yīng)交的負(fù)債在貸方,借方自然是用減號
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