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增值稅的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

84784952| 提問時(shí)間:2020 05/29 20:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,年底的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020 05/29 20:47
84784952
2020 05/29 20:49
那兩邊不平,最后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有個(gè)差額怎么辦
小云老師
2020 05/29 20:53
不會啊,你差額月底都要轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84784952
2020 05/29 20:54
你不是說月底不要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784952
2020 05/29 20:55
現(xiàn)在怎么又結(jié)轉(zhuǎn)了
84784952
2020 05/29 20:58
到底是怎么個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)方式
小云老師
2020 05/29 21:39
同學(xué),月底和年底是結(jié)轉(zhuǎn)不同的東西,你自己第一個(gè)提問問的就是年結(jié)要做的啊
小云老師
2020 05/29 21:40
月底借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
小云老師
2020 05/29 21:41
年底借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))
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