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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費(fèi)用-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 老師 您看有問題
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速問速答同學(xué)你好
借方不用寫暫估
2022 10/20 13:59
84785042
2022 10/20 14:00
老師 借方管理費(fèi)用后面要有明細(xì)科目 要不軟件過不了
樸老師
2022 10/20 14:07
同學(xué)你好
那你寫這個(gè)成本為啥計(jì)入管理費(fèi)用
84785042
2022 10/20 14:58
老師 是因?yàn)閷懥艘徊糠种鳡I業(yè)務(wù)成本-暫估成本 一部分管理費(fèi)用-暫估成本 如果都寫主營業(yè)務(wù)成本的話 這個(gè)月的成本都大于收入了 您看我的想法有問題嗎
84785042
2022 10/20 15:02
或者 老師 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 請(qǐng)老師指教一下
樸老師
2022 10/20 15:12
同學(xué)你好
那你就直接計(jì)入費(fèi)用
借管理費(fèi)用-其他
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
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