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系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這個報表需要調(diào)整嗎?

84784958| 提問時間:2022 10/17 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
財務(wù)報表需要重分類,重分類到其他應(yīng)收款。
2022 10/17 12:11
84784958
2022 10/17 12:25
重分類后,資產(chǎn)總額都變了哦
郭老師
2022 10/17 12:26
對的是的,變了有變化的。
84784958
2022 10/17 12:33
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)是沒問題的吧
郭老師
2022 10/17 12:33
你好,把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
郭老師
2022 10/17 12:33
除了未分配利潤有復(fù)數(shù),其他的最好不要出現(xiàn)。
84784958
2022 10/17 13:12
應(yīng)交稅費有緩交的,那要怎么調(diào)整???
郭老師
2022 10/17 13:13
那你只需要計提就可以的,不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。
郭老師
2022 10/17 13:13
就像你的附加稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,附加稅在這里面,應(yīng)交稅費填寫這個余額。
84784958
2022 10/17 13:15
這個重分類只是報表上直接調(diào)整嘛,賬上不需要處理吧
郭老師
2022 10/17 13:19
是的是的,是這么做的。
84784958
2022 10/17 13:28
哦,是待認(rèn)證進(jìn)賬稅掛多了,這個有什么問題沒啊?
郭老師
2022 10/17 13:29
你好,掛多了是什么意思?
郭老師
2022 10/17 13:29
是寫多了嗎?如果是的話,紅沖。
84784958
2022 10/17 13:32
就是收到發(fā)票入賬,稅金做在待認(rèn)證的,還沒抵扣的
郭老師
2022 10/17 13:32
你好,沒有問題的,實際的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系啊。
84784958
2022 10/17 13:33
就是待認(rèn)證進(jìn)項稅有點多,所以資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費成負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 10/17 13:34
你好,那你們單位有留底了這個情況是吧,現(xiàn)在不允許有劉蝶,最好你認(rèn)證多少寫多少。
84784958
2022 10/17 13:39
這樣的話,就是先做暫估,需要多少進(jìn)項再按發(fā)票入賬,直接認(rèn)證抵扣,是嗎?所以長期待認(rèn)證進(jìn)項稅多了是有風(fēng)險嗎?
郭老師
2022 10/17 13:41
你好,實際你有收到這些發(fā)票沒有問題的。
郭老師
2022 10/17 13:41
你有隱瞞收入的嗎?沒有隱瞞收入的就沒有問題。
84784958
2022 10/17 13:43
存在當(dāng)月出貨沒開發(fā)票,未做收入,等在以后月份開發(fā)票后,再做的收入
郭老師
2022 10/17 13:45
好那就沒有關(guān)系的,可以的。
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