問題已解決
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表年度報表,其他應(yīng)付款余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎,如果要調(diào)整,要怎么處理
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您好,調(diào)整到其他應(yīng)收款,這個就行
2024 01/11 13:50
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2024 01/11 14:04
具體的賬務(wù)處理怎么做,會計分錄怎么寫
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 14:08
借 其他應(yīng)收款貸 其他應(yīng)付款,這樣的
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2024 01/11 14:26
不調(diào)的話,電子稅務(wù)局申報報表有什么影響嗎
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2024 01/11 14:36
其他應(yīng)付的報表余額怎么計算出來的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 15:24
這個的話,就是那個負(fù)數(shù)的余額,這個金額
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