問題已解決

一般納稅人,建筑公司,業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?

84785016| 提問時間:2022 10/14 09:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
如果你已經抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022 10/14 10:00
84785016
2022 10/14 10:01
沒有抵扣哦,我留著年底開票的時候抵
東老師
2022 10/14 10:04
那就進入到待認證進項稅額里面。
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